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義烏進(jìn)出口退稅代理記賬
    發(fā)布時間: 2020-09-05 20:25    

義烏代理記賬,義烏進(jìn)出口退稅代理記賬

義烏進(jìn)出口退稅代理記賬
       什么是出口退稅?

        出口退稅是指在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中,對我國報關(guān)出口的貨物退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費稅,即出口環(huán)節(jié)免稅且退還以前納稅環(huán)節(jié)的已納稅款。

         出口退稅五步驟:

          第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入

          數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入和出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入。這兩個部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點一樣。

         1、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入:

         1)關(guān)聯(lián)號:將最小一筆業(yè)務(wù)(即對應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、核銷單不能分割)編一個關(guān)聯(lián)號,關(guān)聯(lián)號為10位

          2)稅種:V 增值稅,C 消費稅

          3)申報批次:當(dāng)月申報的次數(shù)

          4)進(jìn)貨憑證號:增值稅專用發(fā)票號碼

          5)供貨方納稅號:供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號碼

         6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期

         7)商品代碼:商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致

         8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼,有一定的規(guī)則。消費稅才錄入此項,否則不需錄入。

         2、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入:

        1)關(guān)聯(lián)號:同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對應(yīng)且必須一致

        2)申報批次:申報的次數(shù)

        3)出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼,若對應(yīng)多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號碼

        4)報關(guān)單號碼:出口報關(guān)單右上角號碼(9位)+0+項號(2位),同一張報關(guān)單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入。

         5)出口日期:出口報關(guān)單上的出口日期

         6)美元離岸價:報關(guān)單上的總價,非美元幣制必須折成美元價錄入

         7)核銷單號:出口報關(guān)單所對應(yīng)出口收匯核銷單的號碼

         8)商品代碼:報關(guān)單上的商品編號

          9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的,在此欄錄入代理出口證明號碼,且報關(guān)單號碼欄不用錄入內(nèi)容,否則,此欄為空。

          第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核

         進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—〉進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實際需要,設(shè)置條件

         進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—〉出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實際需要,設(shè)置條件

        第三步:退稅申報數(shù)據(jù)檢查

        數(shù)據(jù)加工處理—〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

         數(shù)據(jù)加工處理—〉換匯成本檢查

         數(shù)據(jù)加工處理—〉預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查

        第四步:預(yù)申報

       數(shù)據(jù)加工處理—〉生成預(yù)申報數(shù)據(jù),輸入本次申報最大的

        聯(lián)號,或輸入10個9,點擊確定。預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后,才可以進(jìn)行正式申報。

        第五步、正式申報

        1、預(yù)審反饋處理—〉確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)

        2、打印退稅進(jìn)貨、申報明細(xì)表

        3、退稅正式申報—〉查詢本次申報數(shù)據(jù)—〉退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表,核對各項數(shù)據(jù)無誤后,點擊保存,退出

        4、退稅正式申報—〉生成退稅申報軟盤,選擇“本地申報”,輸入路徑,點擊確定,正式申報完成